• 手机快捷登录/注册
  • 账号登录

登录失败,用户名或者密码错误

登录

首页  > 快讯

中注协约谈会计师事务所 提示防范上市公司内部控制审计风险

2025-04-08 20:46:10
【中注协约谈会计师事务所 提示防范上市公司内部控制审计风险】中注协4月8日向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示防范上市公司内部控制审计风险,并要求会计师事务所说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况。内部控制审计是提升上市公司内部控制水平的重要举措,也是保证财务报告真实、完整的内在机制,是加强财会监督、遏制财务造假的重要基础。2023年,57家会计师事务所为3804家上市公司出具了内部控制审计报告,其中56家上市公司被出具非无保留意见的内部控制审计报告,关联交易、资金活动、担保业务、投资管理、销售业务、财务报告和信息披露等七大领域是内部控制缺陷高发领域。(上证报)

最新搜索

华为 中国 中芯国际 特朗普 理想汽车 腾讯控股 越南 A股 悟空 白马股 新能源 新能源汽车 比特币 汽车 %27 哪吒汽车 茅台 半导体 OpenAI 蜀道装备 中国平安 存量房贷 房贷 茅台酒价 3000点 中信建投 投票 以旧换新 上交所 st 宁德时代 贵州茅台 涨停 股票交易异常波动 存量房贷利率 稀土 电池回收 智能驾驶 降息 广交会 中信证券 大选 泸州老窖 破净发 ' 无人潜水器 江淮汽车 '0=A 7'A=0 清华五道口 三连板 连板股 破净 欣旺达 黑神话:悟空 存量房贷下调 润和软件 资产重组 上证指数 动力电池 美国大选 孚能科技 黑神话 四连板 北汽蓝谷 三元电池 7'nvOpzp; AND 1=1 OR (<'">iKO)), 曲江文旅 AI出海 今日收评 AI模型公司 寻呼机 绝地求生 弹匣电池 100'